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30余家光伏企业2018业绩预告齐发 531新政为业绩下滑背锅

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-02-01 12:07:04   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:528


截至周四,A股53家光伏概念股中,已有35家光伏公司发布了2018年年报业绩预告。从预告看,忧喜参半。其中,2家扭亏,14家预增或续盈,5家首亏,12家预减或略减,1家续亏,1家不确定。

通威股份发布业绩预告 净利润同比变动-5%—5%

经通威股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比增加0亿元—1.01亿元,同比增加0%—5%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比-0.98亿元—0.98亿元,同比变动-5%—5%。

本期业绩变动的主要原因

报告期内,受宏观经济及国内光伏政策变化影响,国内光伏装机需求受到较大冲击,行业产业链产品价格大幅下降,行业盈利水平大幅下降。2018 年,公司各业务板块继续以质量、成本为核心竞争力,叠加精细化管理,农业及光伏两大板块均取得了销量的增长。其中高纯晶硅业务持续降本增效,维持了领先的生产成本及质量优势,但因产品价格下降明显,毛利受到一定影响,盈利水平低于同期。公司电池片业务产能利用率在行业普遍减产停产的情况下仍然超 115%,非硅成本进一步下降,维持了较好的盈利能力。

隆基股份2018业绩预告 净利润同比减少 25.36%到 22.55%

●隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2018 年(以下简称“报告期”)实现归属于上市公司股东的净利润为 26.61 亿元到 27.61 亿元,与上年同期相比,同比减少 25.36%到 22.55%。

●扣除非经常性损益事项后,预计 2018 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24.44 亿元到 25.44 亿元,与上年同期相比,同比减少 29.47%到 26.58%。

本期业绩下降的主要原因

(一)主营业务影响 2018年以来,随着国内光伏行业政策发生较大变化,国内光伏新增装机规模明显下滑,光伏产品价格大幅下跌,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。但与此同时,光伏产品价格的快速下降也驱动了海外需求的增长,海外多个国家光伏发电成本已低于常规能源,全球光伏发电应用地区正在不断扩大。面对上述行业变化和挑战,公司凭借着技术进步、产品结构调整和升级,主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长,单晶市场占有率快速提升,生产成本持续降低,但由于报告期内主要产品价格下降幅度较大,毛利率同比下降。此外,受存货跌价准备计提的影响,公司净利润出现同比下滑。

(二)非经营性损益的影响本期影响损益的政府补助约 17,093.42 万元,较去年同期增加 7,099.38 万元。

东方日升业绩预告 同比下滑46.13%至 61.52%

归属于上市公司股东的净利润 25,000 万元 —35,000 万元,比上年同期下降 46.13%至 61.52%

业绩变动原因说明与去年同期相比,公司本期光伏产品销售量增加,但光伏产品销售价格下降,营业收入有所减少。同时因公司新增生产基地建设及海内外电站建设等原因导致运营成本、管理费用增加,营业利润相应减少。

阳光电源2018年业绩预告全年净利润8亿至8.5亿 比下降17%至22%

阳光电源发布2018年业绩预告,公司预计1-12月归属上市公司股东的净利润8亿至8.5亿,同比下降17%至22%。

关于业绩变动原因,阳光电源表示,2018年海外光伏市场保持增长,国内光伏市场受政策变化影响,装机规模下降,行业盈利水平下降,公司逆变器、电站系统集成业务虽然整体保持增长,但毛利率受到影响,净利润较去年同比下降。

航天机电业绩扭亏转盈 归属上市公司股东净利润亏损5.2亿~5.3亿

航天机电1月31日发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,公司预计 2018 年年度业绩扭亏转盈,实现归属于上市公司股东的净利润为 2,500 万元到 3,500 万元,与上年同期相比增加 33,410 万元到 34,410 万元。 公司本次业绩预盈主要是由于投资收益等非经常性损益事项所致,影响金额为 55,871 万元。 扣除上述非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损 52,371 万元到 53,371 万元,与上年同期相比增亏 1,358 万元到 2,358 万元。

业绩预盈的主要原因

(一)报告期内,公司转让所持上海太阳能科技有限公司 70%股权、上海神舟新能源发展有限公司 100%股权和甘肃上航电力运维有限公司 25%股权,取得投资收益 30,304 万元。

(二)报告期内,公司全资子公司转让所持上海复合材料科技有限公司(以下简称上海复材公司)9.8%股权及上海复材公司原第二大股东上海航天设备制造总厂有限公司以现金方式增资上海复材公司至持股比例为 51.01%,公司同意放弃增资上海复材公司优先认缴出资权,不再控股复材公司。上海复材公司不再纳入本公司合并报表范围。该股权转让交易和股东增资为公司实现投资收益 21,362 万元。

易事特归属上市股东净利润同比增长0% - 10%

易事特1月18日发布2018业绩预告,公告显示,归属股东的净利润 71,406.88 万元–78,547.57 万元,比上年同期增长0% - 10%。

业绩变动原因说明

公司长期致力于电力电子业务领域,积累了丰富的变流+储能技术,以此布局高端电源、大数据、云计算、逆变器、储能、充电桩等相关产业。公司 2018 年度盈利在光伏集成业务缩减的情况下,仍保持了稳定增长。

1、公司依托 UPS 技术优势,公司高端电源装备、智慧城市与 IDC 数据中心业务竞争优势凸显,实现大幅增长,成为公司 2018 年度业绩的重要支撑;因新能源汽车、储能领域利好政策的发布及消费需求的进一步释放,公司新能源汽车充电桩及储能业务实现爆发增长;公司前瞻性部署投建的电站项目在光伏新政执行前基本全部并网发电,光伏发电收入保持快速 增长,成为公司稳定的利润来源。随着智能微网的推广加快,公司的智能微电网业务业绩成果显著,已成为公司新的利润增长点。

2、预计公司 2018 年非经常性损益金额约为 16,000 万元,主要为政府补贴以及前期收购的光伏电站保证发电量的补偿收入。

中来光伏材料2018年业绩预计同比下滑-22.65%~-41.99%

中来股份发布2018年业绩预告,归属于上市公司股东的净利润 15,000 万元~20,000 万元,比上年同期增长-41.99%~ -22.65%

业绩变动原因说明

1、报告期内,国家进一步调整了光伏产业政策,逐步推进光伏行业平价上网,但政策的调整短期内加剧了光伏行业的市场竞争,行业整体盈利水平有所下降,公司在报告期内适度调整了销售与价格策略。

2、报告期内,为保持在 N 型单晶双面电池领域的技术优势,公司加大了 N 型单晶双面电池产品的市场拓展和产品研发力度,TOPCon 及 IBC 电池技术已经达到或即将达到量产水平,相关费用有较大幅度的上升,在一定程度上影响了全年的公司业绩。

3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 6,654.51 万元,报告期内的非经常性损益金额主要系报告期内全资子公司收到的政府补助及公司转让参股公司股权取得的投资收益所致。

保利协鑫敬告各位投资者 2018年业绩较2017年有较大下滑

董事会谨此通知股东及有意投资者,基于对本集团未经审核综合管理账目的初步审阅及本集团目前可得的其他资料,本集团截至2018年10月31日录得综合亏损约人民币5.34亿元(约609,450,000 港 元)。预期本集团截至2018年12月31日止年度营运表现将较2017年度有较大下滑。

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关键词: 光伏 公司

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